2025年度中共呼伦贝尔市委员会机构
编制委员会办公室部门预算公开
批复时间:2025年 1月27日
公开时间:2025年 2月13日
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
一是贯彻落实党中央、自治区党委关于机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规,落实市委、市委编委决策部署。
二是拟订全市机构编制管理政策。研究拟订呼伦贝尔市机构编制管理政策、制度等并组织实施,指导旗市区机构编制管理工作。
三是统筹推进全市机构改革工作。研究拟订市本级纪检监察机关、党委工作机关、人大机关、政府工作部门、政协机关、群团机关、民主党派机关以及市委、市政府的派出机构(以下简称党政群机关)和事业单位机构改革方案,经批准后组织实施。审核并备案旗市区党政群机关和事业单位机构改革方案,研究拟订苏木(乡镇、街道)机构改革方案。配合有关部门推进行业管理体制改革。
四是负责机构编制管理具体事宜。根据自治区下达的行政编制、事业编制总额,拟订市本级、旗市区相应编制总额分配方案及调整方案。拟订市本级党政群机关“三定”规定、事业单位“三定”规定。按权限审核、审批市本级党政群机关和事业单位的主要职责、机构设置、人员编制、领导职数等调整事宜。协调、确定市本级部门之间职责分工,协调市与旗市区之间的职责划分事宜。按权限审核、审批旗市区副科级(含副科级)以上党政群机关和事业单位的设立及调整事宜,核定并管理旗市区党政群机关科级领导职数总额和事业单位科级领导职数。
五是负责机构编制监督检查工作。监督检查机构编制方针政策、法律法规和重要决策部署执行情况,配合有关部门查处机构编制违纪违法行为。负责全市机构编制实名制管理和党政群机关、事业单位编制使用计划管理工作。
六是负责事业单位登记管理工作。负责市本级党政群机关统一社会信用代码管理工作和事业单位登记管理工作。
七是负责机构编制信息化建设工作。负责全市机构编制统计和信息管理工作,指导规范全市党政群机关、事业单位网上名称管理等工作。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括综合科、机关机构编制科、事业机构编制科、监督检查科、事业单位登记管理科、旗市区机构编制科、编外人员管理科、党支部。本部门下属单位包括:呼伦贝尔市事业单位登记服务中心、呼伦贝尔市委机构编制委员会办公室综合保障中心。
2.从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室本级。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室 |
财政拨款的行政单位 |
三、2025年度部门主要工作任务及目标
2025年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中会议精神,全面贯彻落实习近平总书记对内蒙古的重要指示精神,认真贯彻党中央决策部署和自治区党委、呼伦贝尔市委工作要求,紧紧围绕坚持和加强党的全面领导,全面贯彻铸牢中华民族共同体意识主线,统筹推进高质量发展和高水平保护,更好统筹发展和安全,健全机构职能体系和体制机制,持续优化机构编制资源配置,服务保障基层和民生所需,进一步加强政治机关自身建设,推动新时代机构编制工作高质量发展,为奋力书写中国式现代化呼伦贝尔新篇章提供有力体制机制和机构编制保障。一是坚持和加强党的全面领导,全面贯彻铸牢中华民族共同体意识工作主线,不断优化完善全市机构职能体系。二是巩固机构改革、行政执法体制改革成果,做好事业单位改革,优化完善基层管理体制机制,全方位推动各领域体制机制改革任务落地见效。三是紧扣关乎呼伦贝尔经济社会高质量发展的重点领域和关键环节,持续深化机构编制精细化管理,不断提高机构编制服务和管理水平,推动机构编制工作始终与中心工作同频工作、同向发力。四是加强机构编制法治建设,做优政策法规宣传培训,健全机构编制管理制度,严格机构编制监督检查,全链条推动机构编制法治建设提质提效。五是进一步加强和优化事业单位登记管理,严格“双随机、一公开”监管,提升事业单位法人监管水平。六是开展中文域名注册管理工作。七是持续推进“党建”与“业务”的深度融合,擦亮坚强堡垒“模范”支部底色,扎实做好全年机构编制系统教育培训工作,注重加强干部队伍实践锻炼和专业训练,打造高素质、专业化的机构编制干部队伍,为机构编制工作高质量发展提供有力组织保障。
一、收支预算总体情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度收入、支出预算总计550.15万元,与上年相比收、支预算总计各增加1.87万元,增长0.3%。其中:
(一)收入预算总计550.15万元。包括:
1.本年收入合计545.21万元。
(1)一般公共预算拨款收入545.21万元,与上年相比增加7.48万元,增长1.4%。主要原因是2025年部门预算基本医疗保险缴费比例由7.5%调整为8.4%,因此2025年部门预算收入较上年有所增加。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是不存在此项内容。
2.上年结转结余4.94万元。与上年相比减少5.61万元,减少53.2%。主要原因是本部门持续落实政府过紧日子要求,推进厉行节约、反对浪费、建设节约型机关,因此上年结转结余较2024年有所减少。
(二)支出预算总计550.15万元。包括:
1.本年支出合计550.15万元。
(1)一般公共服务(类)支出422.74万元,主要用于保障办机关及所属事业单位正常运转。与上年相比减少1.2万元,减少0.3%。主要原因是上年结转结余资金较2024年减少。
(2)社会保障和就业支出56.76万元,主要用于缴纳办机关及所属事业单位职工养老保险等费用及退休人员退休费。与上年相比减少0.96万元,减少1.7%。主要原因:2025年部门预算退休人员较上年减少1人,退休费相应减少,因此本年社会保障和就业支出较上年有所减少。
(3)卫生健康支出32.72万元,主要用于缴纳办机关及所属事业单位职工医疗保险等费用。与上年相比增加3.5万元,增长12%。主要原因:2025年部门预算基本医疗保险缴费比例由7.5%调整为8.4%,因此2025年部门预算卫生健康支出较上年有所增加。
(4)住房保障支出37.94万元,主要用于缴纳办机关及所属事业单位职工住房保障支出。与上年相比增加0.54万元,增长1.4%。主要原因:2025年部门预算在职人员较上年增加1人,因此住房保障支出较上年有所增加。
2.年终结转结余0万元,主要原因是本部门所有预算收入与预算支出持平,不存在结转结余资金。
二、收入预算情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度收入预算总计550.15万元,包括本年收入545.21万元,上年结转结余4.94万元。其中:
本年一般公共预算收入545.21万元,占99%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入4.94万元,占 1%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度支出预算合计550.15万元,其中:
基本支出520.15万元,占94.5%;
项目支出30万元,占5.5%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出 0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
图2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度财政拨款收、支总预算550.15万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1.87万元,增长0.3%。主要原因是2025年部门预算基本医疗保险缴费比例由7.5%调整为8.4%,因此2025年财政拨款收、支总预算较上年有所增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出预算550.15万元,与上年相比增加1.87万元,增长0.3%。具体情况如下:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务类年初预算数为422.74万元,与上年相比减少1.2万元。其中:
1.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算231.32万元,与上年相比减少21.7万元,减少8.6%。变动原因:2025年部门预算上年结转资金行政运行支出较2024年有所减少,因此2025年行政运行支出较上年有所减少。
2.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。年初预算161.41万元,与上年相比增加20.46万元,增长14.5%。变动原因:2025年部门预算事业人员较上年增加2人,事业人员工资支出预算增加,因此机关服务支出较上年有所增加。
3.党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算30万元,与上年相比增加0万元,增长0%。变动原因是本部门专项业务年初预算与上年持平,没有变化。
(二)社会保障和就业(类)
社会保障和就业类年初预算数为56.76万元,与上年相比减少0.96万元。其中:
1.行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算14.55万元,与上年相比增加0.39万元,增长2.8%。变动原因:2025年部门预算将退休人员体检费列入行政单位离退休支出,因此较上年有所增加。
2.行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)。年初预算1.84万元,与上年相比减少1.68万元,减少47.7%。变动原因:2025年部门预算事业退休人员减少1人,因此事业单位离退休支出较上年有所减少。
3.行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算40.37万元,与上年相比增加0.33万元,增长0.8%。变动原因:2025年部门预算在职人员较上年增加1人,因此机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所增加。
(三)卫生健康(类)
卫生健康类年初预算数为32.72万元,与上年相比增加3.51万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算10.5万元,与上年相比增加0.09万元,增长0.9%。变动原因:2025年部门预算基本医疗保险缴费比例由7.5%调整为8.4%,因此2025年部门预算行政单位医疗支出较上年有所增加。
2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算12.16万元,与上年相比增加3.27万元,增长36.7%。变动原因:2025年部门预算基本医疗保险缴费比例由7.5%调整为8.4%,因此2025年部门预算事业单位医疗支出较上年有所增加。
3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算10.05万元,与上年相比增加0.15万元,增长1.5%。变动原因:2025年部门预算基本医疗保险缴费比例由7.5%调整为8.4%,因此2025年部门预算公务员医疗补助支出较上年有所增加。
(四)住房保障(类)
住房保障类年初预算数为37.94万元,与上年相比增加0.54万元。其中:
住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算37.94万元,与上年相比增加0.54元,增长1.4%。变动原因:2025年部门预算在职人员较上年增加1人,因此住房保障支出较上年有所增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算520.15万元,其中:
(一)人员经费444.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、退休费等。
(二)公用经费75.81万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.45万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.45万元,占81.6%;公务接待费支出1万元,占18.4%。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出5.45万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本年无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出4.45万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是本年无此项支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出4.45万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2025年部门预算公务用车运行维护费支出与上年持平,无变化。
3.公务接待费预算支出1万元,比上年预算增加0万元,主要原因是2025年部门预算公务接待支出与上年持平,无变化。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度预算安排项目1个,项目预算总金额30万元。其中,财政本年拨款金额30万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度机构运行经费预算支出75.81万元,与上年相比增加4.7万元,增长6.6%。主要原因是2025年部门预算将妇女卫生费及体检费列为公用经费,因此2025年度机构运行经费较上年有所增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度政府采购支出预算总额3万元,其中:拟采购货物支出3万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
中共呼伦贝尔市委员会机构编制委员会办公室2025年度填报绩效目标的预算项目21个,公开项目21个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算545.21万元,占全部项目预算的100%。
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:赵图雅 联系电话:8217024